Número 000619
Credor 13.750.681/0001-57 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 01/09/2026 00:00:00
Historico Ref. férias da funcionária Débora Cristina Silveira dos Santos. Período de gozo 14/09/2026 a 28/09/2026.
Dotacao 010101.0412510012.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901144
Valor 4.610,01
Original 4.610,01
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.610,01 (ver detalhes)
Pago 4.610,01 (ver detalhes)